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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N697********24111801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 骊象 台球 5星TV球 游乐场/体育场馆设施 | 骊象5星TV球 | 套 | 1.00 | 230 | 230 |
| 2 | 威仕顿 台球杆 10MM裸杆 游乐场/体育场馆设施 | 威仕顿10MM裸杆 | 个 | 4.00 | 200 | 800 |
| 3 | N次贴 33003 便签本 | N次贴33003 | 包 | 1.00 | 4 | 4 |
| 4 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
| 5 | 得力 33426 彩色长尾夹 | 得力/deli33426 | 筒 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王晓晨
联系电话: 187****0092
传真:
地址: ******县第二师三十八团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: