安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校)关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2024年11月05日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ********学校)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9732

五、 *验收单位: ********学校)

六、 *验收日期: 2024年11月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 唯赢 WR-761 跳绳 20 80.0 唯赢\WR-761 验收通过
2 威猛先生 1100ML草酸 大瓶草酸.清洁剂 2 120.0 威猛先生/Mr Muscle\1100ML草酸 验收通过
3 立白 2.118千克 洗衣液/洗衣粉 6 138.0 立白/Liby\2.118千克 验收通过
4 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣粉 1 40.0 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg 验收通过
5 立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精 2 80.0 立白/Liby\餐饮商用洗洁精5KG 验收通过
6 得力 18700 跳绳 10 130.0 得力/deli\18700 验收通过
7 远洋 16K听课记录本 1 3.0 远洋\16k听课记录本 验收通过
8 汰特丽 640ml消毒液(20瓶/件) 2 90.0 汰特丽\640ml草酸洁厕 验收通过
9 蓝邦 LB-751大颗粒吸湿6号比赛训练篮球 3 414.0 蓝邦\LB-751 验收通过
10 蓝邦 LB-124 牛仔布包羽毛球拍对拍 6 150.0 蓝邦\LB-124 验收通过
11 福莱狮 0100双面反胶乒乓球拍对拍套装 10 100.0 福莱狮\0100 验收通过
12 得力 8552ES 彩色长尾票夹.燕尾夹.蝴蝶夹筒装(混)(24只/筒) 2 38.0 得力/deli\8552ES 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****小学(韦晓)





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2024-11-05
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