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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N730********24106802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 7092 得力/deli 7092固体胶(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 10.00 | 2.57 | 25.7 |
| 2 | 东芝 T-FC505C 粉盒适用于东芝3505 | 东芝/TOSHIBAT-FC505C | 支 | 2.00 | 645 | 1290 |
| 3 | 得力 19213 纸杯 | 得力/deli19213 | 袋 | 10.00 | 8.9 | 89 |
| 4 | 闪迪 CZ73 闪迪(SanDisk)CZ73 酷铄USB3.0 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 件 | 5.00 | 118 | 590 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王博
联系电话: 181****3277
传真:
地址: **市东民主大街505号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: