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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1466
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 食堂入库单 | 220 | 1100.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 2 | 莱特 食堂台账 | 248 | 2232.0 | 莱特\账本 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 RB5410 政治学习笔记本 | 150 | 1350.0 | 晨光/M G\RB5410 | 验收通过 | |
| 4 | 博众乐 班主任手册 | 30 | 300.0 | 博众乐\A4-1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 23209 业务学习笔记本 | 150 | 1350.0 | 得力/deli\23209 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 备课本 | 500 | 4500.0 | 晨光\16k备课本 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 会议记录本 | 10 | 90.0 | 晨光\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 中学班务日志 | 10 | 90.0 | 晨光\笔记本 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 小学班务日志 | 20 | 140.0 | 晨光\办公日记本 | 验收通过 | |
| 10 | 听课本 | 150 | 1350.0 | 其他家\听课记录本 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |