武冈市稠树塘镇法新中学关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年11月06日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8609

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年11月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 60.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
2 热熔封套 120 360.0 A\A7 验收通过
3 好宜佳 84消毒液 家居消毒液 40 160.0 好宜佳\84消毒液 验收通过
4 黑人 超白竹炭深洁牙膏 牙膏 80 2560.0 黑人/DARLIE\超白竹炭深洁牙膏 验收通过
5 晨光 ALJ99433 垃圾袋 5 25.0 晨光/M G\ALJ99433 验收通过
6 舒肤佳 净爽竹炭 沐浴露 80 3840.0 舒肤佳/safeguard\净爽竹炭 验收通过
7 蓝月亮 洁净系列全瓶5kg装 洗衣液/洗衣粉 67 4556.0 蓝月亮/Blue moon\洁净系列全瓶5kg装 验收通过
8 清风抽纸 抽纸 100 3500.0 清风/qingfeng\清风抽纸 验收通过
9 得力 7303 胶水 48 144.0 得力/deli\7303 验收通过
10 得力 7838 板擦 40 300.0 得力/deli\7838 验收通过
11 晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔 480 480.0 晨光/M G\风速Q7 验收通过
12 晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔 480 480.0 晨光/M G\风速Q7 验收通过
13 得力 9556 垃圾桶 40 240.0 得力/deli\9556 验收通过
14 出差旅费报销明细表 收据 50 150.0 A\出差旅费报销明细表 验收通过
15 得力 8562S 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli\8562S 验收通过
16 得力 7092 胶棒 48 144.0 得力/deli\7092 验收通过
17 晨光 B5101 中性笔 120 360.0 晨光/M G\B5101 验收通过
18 三木 MC80 订书机 6 192.0 三木/Sunwood\MC80 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 邓勇通





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2024-11-06
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