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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8609
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 热熔封套 | 120 | 360.0 | A\A7 | 验收通过 | |
| 3 | 好宜佳 84消毒液 家居消毒液 | 40 | 160.0 | 好宜佳\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 黑人 超白竹炭深洁牙膏 牙膏 | 80 | 2560.0 | 黑人/DARLIE\超白竹炭深洁牙膏 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ALJ99433 垃圾袋 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\ALJ99433 | 验收通过 | |
| 6 | 舒肤佳 净爽竹炭 沐浴露 | 80 | 3840.0 | 舒肤佳/safeguard\净爽竹炭 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 洁净系列全瓶5kg装 洗衣液/洗衣粉 | 67 | 4556.0 | 蓝月亮/Blue moon\洁净系列全瓶5kg装 | 验收通过 | |
| 8 | 清风抽纸 抽纸 | 100 | 3500.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 48 | 144.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7838 板擦 | 40 | 300.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔 | 480 | 480.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔 | 480 | 480.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9556 垃圾桶 | 40 | 240.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 14 | 出差旅费报销明细表 收据 | 50 | 150.0 | A\出差旅费报销明细表 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8562S 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\8562S | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7092 胶棒 | 48 | 144.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 B5101 中性笔 | 120 | 360.0 | 晨光/M G\B5101 | 验收通过 | |
| 18 | 三木 MC80 订书机 | 6 | 192.0 | 三木/Sunwood\MC80 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |