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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********24114201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 背胶 不干胶自粘袋 | A100********960 | 个 | 36.00 | 165 | 5940 |
| 2 | 班旗 宣传单/海报/说明书 | A350****3209 | 张 | 40.00 | 75 | 3000 |
| 3 | 条幅 宣传单/海报/说明书 | A100********696 | 平方米 | 217.00 | 7 | 1519 |
| 4 | 打印印刷贺卡/明信片 | A100********453 | 张 | 175.00 | 3 | 525 |
| 5 | 海报 宣传单/海报/说明书 | A100********115 | 张 | 13.00 | 50 | 650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙剑
联系电话: 138****2380
传真:
地址: 亚泰大街4035号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: