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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7833
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYREH61 档案盒(牛皮档案盒) | 50 | 275.0 | 晨光/M G\APYREH61 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 4057 保险箱/柜 | 1 | 626.0 | 得力/deli\4057 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 SJ500202 单据/收据/凭证(二联单) | 1 | 90.0 | 西玛/CIMA\SJ500202 | 验收通过 | |
| 4 | 倍方 平板电脑支架(增高支架 | 2 | 60.0 | 倍方/befon\37765 | 验收通过 | |
| 5 | 福茗源 绿茶 | 10 | 780.0 | 福茗源\ | 验收通过 | |
| 6 | 芊华 室内活性炭 | 6 | 144.0 | 芊华\QH-HXT-001 | 验收通过 | |
| 7 | 斑马 C-JJ4-CN 宝珠/走珠/签字笔(秀丽笔) | 6 | 360.0 | 斑马/ZEBRA\C-JJ4-CN | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |