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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8301
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7545 绿柏复印纸A4-70g-8包(白色) (单位:包) | 20 | 3000.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 2 | 金利文 J818 档案盒2cm | 12 | 93.6 | 金利文\J818 | 验收通过 | |
| 3 | 百利盛 B8875 档案盒 | 12 | 126.0 | 百利盛\B8875 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 19206双层纸杯(红色)(280ml)(20只/包)(****29292PCS) | 20 | 197.8 | 得力/deli\19206红 | 验收通过 | |
| 5 | 得力6038剪刀(混)(把) | 2 | 14.0 | 得力/deli\6038 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |