内部审计邀标公告

发布时间: 2024年11月07日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
内部审计邀标公告


我委拟对原下属单****监督所开展内部审计工作,主要内容为2023年被审计单位组织实施的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等。(单位收支情况、内部控制情况、票据管理情况、经费预算执行情况、财经制度执行情况、重大项目的实施效果情况等)。现采取邀标方式确定成交供应商,预算总金额1.7万元。请具有相关资质且未在相关网站列入失信名单、熟悉事业单位经济业务、有意向开展此项工作的单位于2024年11月13日17点前将工作实施方案、有关资质、2022年以来从业经验、报价等投标资料用信封密封(在信封密封处加盖单位公章)报送至我委财务科,逾期无效。具体事宜,请电话联系。

联系电话:0772-****299

联系人:杨彩丽

****

2024年11月7日



附件(1)
招标进度跟踪
2024-11-19
2024-11-07
招标公告
内部审计邀标公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~