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订单号:****
本次成交金额:¥59,800.00
采购单位:****
联系人:余珊
联系电话:****927
成交供应商:****(普通合伙)
成交日期:2024年11月08日
执行方式:竞价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:①******公司(2023-2024.9专项审计)。 ②**市****公司(2022—2023年年度审计)。 ③**施州****公司(2021-2023年年度审计)。 专项审计内容:基本情况、公司内控制度制定及执行情况、公****国资局考核情况、公司财务状况和经营成果情况、公司存在的主要问题及主要原因(包括难点)、对策及建议、其他需说明事项等。 年度审计内容:财务收支管理、内控制度管理(建章立制、债权债务、担保投资、三重一大等)、国有资产保值增值、职工工资总额、工程招投标及经营情况等。
需求附件:城投_公汽_**.pdf
服务响应说明:按照采购需求完成审计。