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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5954
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8308 文件袋 | 60 | 60.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5622ES 档案盒 | 64 | 384.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 3 | 不干胶标签 | 20 | 600.0 | 无品牌\输液不干胶贴 | 验收通过 | |
| 4 | 收纳桶利器盒 | 200 | 460.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 收纳桶 利器盒 利器桶8L | 200 | 1100.0 | 无品牌\收纳桶8L | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 Q7 中性笔 | 120 | 120.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |