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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2179U****108402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞利浦 DVD-R 16X 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-R 16X | 桶 | 2.00 | 70 | 140 |
| 2 | 联想 X800 M.2 2280 SSD 固态硬盘 | 联想/lenovoX800 M.2 2280 SSD | 块 | 1.00 | 260 | 260 |
| 3 | 奔图 PANTUM 搓纸轮 | 奔图/Pantum搓纸轮 | 套 | 4.00 | 480 | 1920 |
| 4 | 得力5612无酸牛皮纸档案盒 10个/包 | 得力/deli5612 | 包 | 21.00 | 43 | 903 |
| 5 | 得力档案袋 8383 10只/包 侧宽3CM 加厚牛皮纸 | 得力/deli8383 | 包 | 21.00 | 9.8 | 205.8 |
| 6 | 齐心绸布面证书C5111 | 齐心/ComixC5111 | 件 | 100.00 | 16 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽荣
联系电话: 139****7800
传真:
地址: 宽达路与盛北大街交汇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: