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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4938
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 用友表单 KPJ101 单据/收据/凭证 A4金额记账凭证 | 2 | 230.0 | 用友表单\KPJ101 | 验收通过 | |
| 2 | 用友表单 SZ600201 单据/收据/凭证 包角 | 10 | 65.0 | 用友表单\SZ600201 | 验收通过 | |
| 3 | 用友表单 SZ600136 单据/收据/凭证 A4凭证装订封面 | 10 | 75.0 | 用友表单\SZ600136 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |