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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M111********00016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威刚 S11 Pro 固态硬盘 | 威刚/ADataS11 Pro | 块 | 1.00 | 240 | 240 |
| 2 | 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4-032G-Z46 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 理光 SP 310C 硒鼓 | 理光/RICOHSP 310C | 支 | 1.00 | 260 | 260 |
| 4 | 神盾 光纤跳线 | 神盾CAT5e | 米 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 劲彩 Q2612A 碳粉 墨粉/碳粉 | 劲彩Q2612A 碳粉 | 瓶 | 2.00 | 80 | 160 |
| 6 | 格之格 cc388a 墨粉/碳粉 | 格之格cc388a | 瓶 | 1.00 | 80 | 80 |
| 7 | 立思辰 TN328-M 粉盒 | 立思辰/LANXUMTN328-M | 支 | 1.00 | 355 | 355 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于霏霏
联系电话: ****666****
传真:
地址: 经济大厦C区一楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区府前路5号3007室
附件信息: