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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4144X****128006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 件 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | 晨光 0206 钢笔 | 晨光/M G0206 | 支 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 得力 22016 单据/收据/凭证 凭证封面 | 得力/deli22016 | 张 | 20.00 | 25 | 500 |
| 4 | 格之格 LT2451H 墨粉/碳粉 | 格之格LT2451H | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 5 | 天色 TN217 天色碳粉 适用美能达 TN217 | 天色TN217 | 支 | 6.00 | 75 | 450 |
| 6 | 惠普 HP2612A硒鼓 惠普(HP)Q2612A 原装硒鼓 | 惠普/HPHP2612A硒鼓 | 套 | 2.00 | 200 | 400 |
| 7 | 惠普 主板 | 惠普/HP1020 | 块 | 1.00 | 190 | 190 |
| 8 | 联想(Lenovo) LD2441 硒鼓 | 联想/lenovoLD2441 | 支 | 1.00 | 260 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 戴逸飞
联系电话: 176****3360
传真:
地址: 伊**吉里于孜镇吉里于孜大街447号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: