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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2024002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YT-11 25*33mm/90枚红框自粘性标签贴纸 价格条标签纸 9枚/张 10张/包 | 晨光/M GYT-11, | 包 | 1.00 | 1.87 | 1.87 |
| 2 | 得力 30064 文化用品 文具胶带18mm*20y*38um(8卷/筒) | 得力/deli30064, | 卷 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 得力 58109 高级书写2B铅笔学生铅笔 12支/盒 | 得力/deli58109, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得力 7103 固体胶(单位:只) | 得力/deli7103, | 支 | 60.00 | 1.78 | 106.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗国木
联系电话: 151****1785
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: