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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5952
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳能 装订针 | 1 | 690.0 | 佳能/Canon\装订针-P1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 计算机 | 1 | 35.0 | 得力/deli\计算机 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文件夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9256 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 U盘 | 1 | 88.0 | 得力/deli\7575 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件管理大拉杆文件夹 | 50 | 250.0 | 得力/deli\5706 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文件管理透明文件袋 | 25 | 50.0 | 得力/deli\63245 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 生活家电配件 | 1 | 5.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 打印/复印纸 得力/deli 3485 多瑙河复印纸A4-80g(白色)(8包/箱) | 72 | 2520.0 | 得力/deli\3485 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 6009 剪刀 | 4 | 25.2 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 10 | 九阳热水壶 | 2 | 198.0 | 九阳/Joyoung\K17-F620 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |