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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2024006012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S909 书写铅笔(原木色)(12支/盒) | 得力/deliS909, | 盒 | 77.00 | 7.42 | 571.34 |
| 2 | 得力 18168-03 插座_6组_3米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli18168-03, | 只 | 15.00 | 51.48 | 772.2 |
| 3 | 得力 得力/deli 纽赛NS310活页替芯-A5-50张(横线)(本) | 得力/deliNS310, | 本 | 60.00 | 4.46 | 267.6 |
| 4 | 特步 896 跳绳 | 特步/XTEP896, | 根 | 60.00 | 19.9 | 1194 |
| 5 | 得力 1542a 电子计算器 | 得力/deli1542a, | 个 | 15.00 | 55 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白宇
联系电话: 136****2188
传真:
地址: 虾子镇健康路**小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: