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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8324
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 胶水 | 48 | 144.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 法拉蒙 FLM-JSB-2209 记事本尺寸封面内页可定制 | 300 | 6000.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-JSB-2209 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 FT18090 抽纸 | 100 | 3500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 AGW-4475 扫把簸箕组合套装 | 60 | 3360.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 5 | 禧天龙 X-6170 整理箱 | 80 | 4640.0 | 禧天龙/Citylong\X-6170 | 验收通过 | |
| 6 | 雪松 天然樟脑 樟脑丸/球 | 10 | 1020.0 | 雪松\天然樟脑 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |