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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5111
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 25 | 1000.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 美度 M5003 伞 | 30 | 1050.0 | 美度/MAYDU\M5003 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DL553010 雨衣 | 500 | 2000.0 | 得力/deli\DL553010 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 WP3180-01 卷筒纸 | 2 | 220.0 | 得力/deli\WP3180-01 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2833 抽纸 | 12 | 264.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |