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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8146
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文骨 335-18 文件袋 | 20 | 30.0 | 文骨\335-18 | 验收通过 | |
| 2 | 康百 F6977 手提文件袋 | 6 | 108.0 | 康百\F6977 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDCZ73-032G U盘 | 1 | 60.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G | 验收通过 | |
| 4 | 红叶 一次性雨衣 雨衣 | 20 | 240.0 | 红叶\雨衣 1532 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 380*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 10 | 360.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\380*24 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2041美工刀 | 5 | 50.0 | 得力\2041 | 验收通过 | |
| 7 | 馨居宝 35*75 抹布 | 10 | 80.0 | 馨居宝\35*75 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 8809 差旅费报销单 | 3 | 30.0 | 西玛/CIMA\8809 | 验收通过 | |
| 9 | 东哥 36180 垃圾袋 | 1 | 200.0 | 东哥\36180 | 验收通过 | |
| 10 | 东哥 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 东哥\S | 验收通过 | |
| 11 | 永益 3613 桌面文件柜 | 1 | 185.0 | 永益/yongyi\3613 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |