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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24131803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5952-50 档案袋 | 得力/deli5952-50 | 包 | 1.00 | 42 | 42 |
| 2 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 得力 5680 档案盒 | 得力/deli5680 | 只 | 30.00 | 8 | 240 |
| 4 | 齐心 B3536 别针/回形针/大头针 | 齐心/ComixB3536 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 5 | 齐心 B3503 回形针 | 齐心/ComixB3503 | 件 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 6 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J4 | 盒 | 15.00 | 13 | 195 |
| 7 | 得力 74804 卡纸 | 得力/deli74804 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 8 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 7101 固体胶 | 得力/deli7101 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 7.00 | 3 | 21 |
| 11 | 得力 9892 印油/印泥/** | 得力/deli9892 | 个 | 3.00 | 9 | 27 |
| 12 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108 | 件 | 35.00 | 15 | 525 |
| 13 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli9521 | 个 | 9.00 | 13 | 117 |
| 14 | 得力 S60-B 中性笔 | 得力/deliS60-B | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 15 | 得力 30804 双面胶带 | 得力/deli30804 | 卷 | 5.00 | 3 | 15 |
| 16 | 得力 BP107 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP107 | 本 | 15.00 | 15 | 225 |
| 17 | 得力 活页替芯 | 得力/deliNB560-1 | 本 | 30.00 | 12.5 | 375 |
| 18 | 庄太太 扫把头 | 庄太太棉线拖布 | 把 | 1.00 | 18 | 18 |
| 19 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 盒 | 15.00 | 12 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张改莲
联系电话: 173****3199
传真:
地址: 迎宾路340号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: