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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M101********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0399 得力 0399 订书机 | 得力/deli0399 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 得力5030_30页资料册(蓝)(本) | 得力/deli5030 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力8726磁钉Ф40mm(混)(24粒/筒) | 得力/deli8726 | 件 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力7092固体胶(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 5 | 蓝鸟70gA4复印纸 500张/包 8包 (210*297mm) | 蓝鸟70g A4 | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
| 6 | 摩腾 F4F1700-WB 摩腾 F4F1700-WB 足球 | 摩腾/MoltenF4F1700-WB | 个 | 3.00 | 77 | 231 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周春鑫
联系电话: ****250****
传真:
地址: 日**日东圩
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市象湖镇红都大道东凌大厦商住楼2号店
附件信息: