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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 纳丽德 P80 手电筒 | 2 | 360.0 | 纳丽德\P80 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9832 文件栏 | 4 | 320.0 | 得力/deli\9832 | 验收通过 | |
| 3 | 公文袋 | 30 | 1050.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 文件盒透明 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27045 档案盒 | 100 | 350.0 | 得力/deli\27045 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 100 | 800.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 保温壶 | 2 | 310.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 烧水壶 | 4 | 1240.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 本子 | 20 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |