关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告

发布时间: 2024年11月19日
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关于印油/印泥/****超市合同公告

一、采购人名称: ********中心)

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ********中心****超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N748********24100801

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力9863A快干**(红)(单位:只) 得力/deli9863A 2.00 18 36
2 得力9133多功能笔筒(黑)(只) 得力/deli9133 8.00 12 96
3 得力(deli)48只25mm省力彩色长尾夹票夹 4#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8554S 得力/deli8554S 20.00 14.9 298
4 南孚/NANFU 普通干电池 LR6-12B 南孚/NANFULR6-12B 2.00 39.9 79.8
5 晨光(M G)文具35g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 12支装MG-7103 晨光/M GMG-7103 4.00 44.1 176.4
6 晨光A4经济型纽扣袋ADM94897 晨光/M GADM94897 1.00 14 14
7 晨光/M&G AGP17512中性笔 晨光/M GAGP17512 5.00 24 120
8 晨光8秒速粘液体胶50mlAWG97086 晨光/M GAWG97086 16.00 2.47 39.52

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ********中心)

联系人: 王翠萍

联系电话: 156****2681

传真:

地址: **市**区河滩北路1067号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2024-11-19
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