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各省、自治区、直辖市和计划单列市、**生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、****审计局、****办事处、各直属单位,各有关高等院校、单位:
受审计署委托,****协会于2024年7月至10月组织实施了2024至2025年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定6个课题为审计署2024至2025年度内部审计科研课题(见附件)。
各课题组应尽快制定课题研究方案,组织开展研究工作。课题组所在单位应为课题研究提供必要的条件和支持,加强对课题研究的过程管理。****协会要认真组织对课题的过程管理、中期检查和结项评审工作,确保课题研究成果的质量和水平。
各课题组应积极****协会开展课题管理相关工作,并在2025年11月30日前将课题研究报告(一式10份****协会。课题研究报告要观点明确,论据充分,论证严密、方法得当,引用资料、数据规范,不少于3万字。
附件:2024至2025年度内部审计科研课题立项表
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2024年11月4日
附件
2024至2025年度内部审计科研课题立项表