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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N874********24101801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 公牛 GN-609 生活家电配件 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 3 | 心相印 DT32150 软包抽取式面纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 | 包 | 3.00 | 21 | 63 |
| 4 | 晨光 ADM95077 文件袋 | 晨光/M GADM95077 | 只 | 29.00 | 3 | 87 |
| 5 | 齐心 日记本 | 齐心/ComixC8202 | 本 | 5.00 | 22 | 110 |
| 6 | 得力A4彩色纸 | 得力/deliA4 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张玲
联系电话: 139****4994
传真:
地址: 木垒县园林东路339号院政府一楼编委办
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: