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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:魏宏刚
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****行政审批局
采购单位联系人和联系方式: 陈岩:138****9777
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****63397
采购单位预算编码:801****15002
三、成交信息
成交日期:2024年11月20日
总成交金额(元):955.76 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **市希瑞电子产品店 | **维吾尔自治区**地区**喀****电脑城 | 955.76 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 NS062 美工刀 | 得力/deli | NS062 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 2 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 3 | 3.92 | 11.76 | |
| 3 | 得力 63751 风琴包/事务包 事务包公文包 | 得力/deli | 63751 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 4 | 得力 22264 记事本(蓝色) 1本 | 得力/deli | 22264 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 5 | 得力 纸袋纸/杯纸 200ml一次性纸杯 竹浆纸加厚杯子/水杯 100只装 19210 | 得力/deli | 19210 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 7 | 晨光 AJD97388 胶带 | 晨光/M G | AJD97388 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 8 | 晨光/M G ADM92969 档案盒 | 晨光/M G | ADM92969 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: