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一、采购人名称: ********电视台)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********电视台****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2024001801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 递乐 凭证包角NO.4539 账本/账册 | 递乐NO.4539, | 本 | 3.00 | 3.5 | 10.5 |
| 2 | 得力 5682 档案盒A4/35mm | 得力/deli5682, | 个 | 27.00 | 6.5 | 175.5 |
| 3 | 得力 5681 档案盒 25mm | 得力/deli5681, | 个 | 24.00 | 6 | 144 |
| 4 | 得力 5684 档案盒 7.5mm | 得力/deli5684, | 个 | 6.00 | 11 | 66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********电视台)
联系人: 袁红云
联系电话: 152****1730
传真:
地址: ****中心行政2号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: