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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 文具套装 铅笔刀 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\FPS91202 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 课业本 会议记录本 | 30 | 360.0 | 晨光\P01 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 文具套装 修正液 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\MF-6004 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 学生用印 快干印尼 | 20 | 140.0 | 晨光/M G\油性 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 握笔器 铅笔 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\HB | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |