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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9892
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洗衣粉 | 5 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 垃圾袋 | 1 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 长尾夹 | 6 | 108.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 回形针 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 收纳箱 | 3 | 105.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 笔芯 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 夹板 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 透明文件袋 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 纸杯 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 烤火炉 | 1 | 128.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 烤火被 | 1 | 260.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 烤火架 | 1 | 198.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 烤火板 | 1 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 便利贴 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 水笔 | 5 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 檀香 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 洁厕剂 | 2 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 洗洁精 | 5 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 洗手液 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | ** | 1 | 14.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 文件夹 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 审批单 | 10 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 双面胶 | 5 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 电水壶 | 1 | 98.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 修正液 | 12 | 72.0 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 抹布 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 插板 | 2 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 原始凭证粘贴单 | 12 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 29 | 校服拖把 | 2 | 36.0 | \ | 验收通过 | |
| 30 | 得力透明液体胶水 | 12 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 31 | 心相印抽纸 | 2 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
| 32 | 电池 | 10 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 33 | 文件袋 | 2 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
| 34 | A4打印纸 | 3 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |