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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0773
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 340.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 康师傅 冲泡食品 | 5 | 200.0 | 康师傅\康师傅方便面 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 8 | 144.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 4 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 4 | 16.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 固成 GC****0411 垃圾袋 | 10 | 60.0 | 固成\GC****0411 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 水基无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 5 | 75.0 | 超威\水基无香杀虫剂 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 办公设备/耗材>绳索/扎带/办公线材/胶带>海绵胶带 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 办公设备/耗材>绳索/扎带/办公线材/胶带>bopp胶带 | 2 | 20.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5302 文件夹 | 5 | 30.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6505 文化用品>笔类/书写工具>圆珠笔 | 5 | 40.0 | 得力/deli\6505 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8555 文化用品 > 装订用品 > 票夹/长尾夹 | 11 | 66.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 12 | 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 | 3 | 36.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0466 订书机 | 4 | 84.0 | 得力/deli\0466 | 验收通过 | |
| 14 | 闪迪 SDCZ74-128G-Z35 U盘 | 3 | 300.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ74-128G-Z35 | 验收通过 | |
| 15 | 凤牌 滇红 | 6 | 1470.0 | 凤牌\GB-T13738.2 | 验收通过 | |
| 16 | 家家乐 一次性杯子 | 10 | 50.0 | 家家乐\835725 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |