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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0265
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0027 24/8加厚订书钉 | 1 | 27.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 2 | **清洁 不锈钢杆拖把 40cm水拖 | 1 | 25.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\不锈钢杆拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9864 透明外壳方形快干** | 3 | 36.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0368 省力订书机 | 1 | 28.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADG98738 通用12位大屏幕计算器 | 2 | 90.0 | 晨光/M G\ADG98738 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 6 | 150.0 | 晨光\K35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |