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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3803
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文稿纸 | 4 | 34.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 2 | 白雪T16走珠笔(单位/支) | 2 | 2.28 | 白雪\T16 | 验收通过 | |
| 3 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 6 | 48.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 4 | 超威杀虫剂(单位/瓶) | 5 | 125.0 | 超威\600ML无香 | 验收通过 | |
| 5 | 蚊香(单位:盒) | 12 | 240.0 | 超威\145克 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光混装彩色长尾夹ABS92863(单位/盒) | 6 | 101.52 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |