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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M112********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 2 | 宝克 PS-106 中性笔芯 | 宝克/BaokePS-106 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 得力/deli7414 | 包 | 2.00 | 203.7 | 407.4 |
| 4 | 得力7103Z固体胶(支) | 得力/deli7103 | 支 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 5 | 得力8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) | 得力/deli8564 | 盒 | 5.00 | 16.98 | 84.9 |
| 6 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 6 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢心雨
联系电话: ****053****
传真:
地址: ****卫生院
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****广场中心街5号
附件信息: