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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5318
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33975 PVC胶带/胶纸/胶条 | 10 | 105.0 | 得力/deli\33975 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 气球 | 10 | 180.0 | 得力\得力F1250 | 验收通过 | |
| 3 | 余峰 363 363挂锁 32mm | 40 | 160.0 | 余峰\363 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 24827 A4奖状/证书 | 600 | 480.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 ZTT-SB9025 扫把 | 30 | 420.0 | 庄太太\ZTT-SB9025 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 48 | 720.0 | 榄菊/Lanju\杀虫气雾剂 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |