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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7539
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) | 240 | 264.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 6443 毛巾/面巾/方巾 抹布 | 50 | 400.0 | 洁丽雅/grace\6443 | 验收通过 | |
| 3 | 启恒 1901 12K荣誉证书纸 | 500 | 500.0 | 启恒\1901 | 验收通过 | |
| 4 | 庄太太 ZTT-SB9025 扫把 | 15 | 210.0 | 庄太太\ZTT-SB9025 | 验收通过 | |
| 5 | 立惠 LH-LJ2451粉盒 116激光打印机粉盒 | 5 | 510.0 | 立惠\LH-LJ2451粉盒 | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 Q2612A原装硒鼓 | 10 | 1200.0 | 惠普/HP\Q2612A | 验收通过 | |
| 7 | 立达 睿心35-14文件袋 | 500 | 500.0 | 立达\35-14 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-606A 3米 多功能插座 | 5 | 186.0 | 公牛/BULL\GN-606A 3米 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 70 | 210.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |