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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8008
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **味道 2098 绿茶 | 3 | 384.0 | **味道 2098\ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22264 记事本 | 8 | 240.0 | 得力/deli\22264 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0210 订书钉 | 3 | 6.0 | 得力/deli\0210 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\TP541 | 验收通过 | |
| 5 | A4/70G 打印/复印纸 | 10 | 150.0 | 其他家\A4/70G | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9891 印油/印泥/** | 4 | 32.0 | 得力/deli\9891 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 B01BEN1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 3 | 63.0 | 清风/qingfeng\B01BEN1 | 验收通过 | |
| 8 | 联想/Lenovo 0B47083 有线鼠标 | 2 | 100.0 | 联想/Lenovo\0B47083 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M G 009 圆珠笔 | 20 | 30.0 | 晨光/M G\009 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |