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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9408
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 恋品惠 彩色毛绒球 | 15 | 375.0 | 恋品惠\恋品惠大小号彩色毛绒球金葱毛毛球 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 MJ1210 双面胶带 | 10 | 10.0 | 齐心/Comix\MJ1210 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9624 胶水 | 25 | 100.0 | 得力/deli\9624 | 验收通过 | |
| 4 | OEM 彩泥/橡皮泥 | 6 | 48.0 | OEM\彩泥 | 验收通过 | |
| 5 | 顾宸 折纸/手工纸 | 100 | 50.0 | 顾宸\569 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASSN2270 剪刀 | 30 | 360.0 | 晨光/M G\ASSN2270 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 电池5号 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |