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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1292
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 136.0 | 好媳妇\AGW-7105A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5302 文件夹 | 10 | 65.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 12 | 59.76 | 得力/deli\19351 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6906 中性笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 138.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 塑杯 | 4 | 40.0 | 妙洁/magic\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 7 | 海飞丝 丝质柔滑型750ml 头发护理 | 4 | 272.0 | 海飞丝/Head Shoulders\丝质柔滑型750ml | 验收通过 | |
| 8 | 康师傅 方便面 | 8 | 464.0 | 康师傅\12桶*箱 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 29.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 18816 垃圾袋 | 4 | 16.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33413-2B 铅笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\33413-2B | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0468 订书机 | 6 | 138.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18504 普通干电池 | 15 | 60.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 10 | 46.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力 33601 双面胶带 | 4 | 36.8 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
| 16 | 维达 200张*6包 抽纸 | 16 | 384.0 | 维达/Vinda\200张*6包 | 验收通过 | |
| 17 | 雕牌 清香茉莉无磷洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 108.0 | 雕牌\清香茉莉无磷洗衣粉 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |