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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********913********2024000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力(deli) S856 直液笔速干笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 | 得力/deliS856, | 件 | 8.00 | 15.9 | 127.2 |
| 2 | 得力(deli)7103 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工DIY 12支/盒 办公用品 财务用品 | 得力/deli7103, | 个 | 1.00 | 27 | 27 |
| 3 | 得力 5624ES 档案盒 75mm | 得力/deli5624ES, | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 得力 7154 得力 7154 记事贴便签纸便利贴 50x15mm(x5pcs) (单位:包) 混色 | 得力/deli7154, | 包 | 10.00 | 3.43 | 34.3 |
| 5 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 明新
联系电话: 135****6220
传真:
地址: ****中心3楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: