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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********856********2024004805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S19 黑色 单支 0.5mm子弹头 办公中性笔 | 得力/deliS19, | 盒 | 10.00 | 43.4 | 434 |
| 2 | 厚创 60/90cm 麻布麻绳 编织袋 编织布袋 | 厚创60/90cm 麻布编织袋, | 只 | 200.00 | 3 | 600 |
| 3 | 得力 5655 B5 混色 网格拉链袋 文件袋 | 得力/deli5655, | 包 | 30.00 | 3 | 90 |
| 4 | 啄木鸟 8.5G 大容量刻录盘 空白光碟 DVD光盘 | 啄木鸟/TUCANO8.5G, | 片 | 200.00 | 3 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘洪回
联系电话: 151****1227
传真:
地址: ****政府大楼后楼三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: