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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M112********00243
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | **扫把 | 无品牌无型号 | 件 | 10.00 | 19 | 190 |
| 3 | 得力 S628 荧光笔 | 得力/deliS628 | 套 | 2.00 | 12 | 24 |
| 4 | 晨光/M G ASS91387 剪刀 | 晨光/M GASS91387 | 件 | 4.00 | 8.5 | 34 |
| 5 | 得力(deli)10本A5/60张无线装订软抄本 记事本/ 工作笔记本子/ 日记本文具办公用品 7653 | 得力/deli7653 | 套 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli7093 | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
| 7 | 公牛 GN-403 公牛/BULL GN-403 电源插座 | 公牛/BULLGN-403 | 件 | 1.00 | 67 | 67 |
| 8 | 粉色打印纸 | 无品牌无型号 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 万翠
联系电话: ****792****
传真:
地址: **市**东路1218号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**路299号联盛朗香廷108商铺
附件信息: