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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M112********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 Z7547 绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 得力/deliZ7547 | 箱 | 30.00 | 165 | 4950 |
| 2 | 得力 18255 电源插座 6位2米 | 得力/deli18255 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 3 | 嘉贺珠江 8936收纳箱 | 嘉贺珠江8936 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 4 | 清风B913AC擦手纸200抽 | 清风/qingfengB913A | 件 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 5 | 得力(deli) 插座 18169-03 | 得力/deli18169-03 | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何金红
联系电话: ****617****
传真:
地址: 华坚南路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路36号10#店面
附件信息: