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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7978
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 10 | 13.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0037 回形针.曲别针(200枚/筒) | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9085 12本 1200张 76*76mm荧光彩色便利贴 记事贴(包) | 10 | 45.0 | 得力/deli\9085 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 5.5cm档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3318 笔记本 | 6 | 108.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S656-Z1 直液式走珠笔0.5mm子弹头(支) | 20 | 480.0 | 得力/deli\S656-Z1 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 快干**印泥(只) | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)32mm(24只/筒) | 30 | 450.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |