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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3318
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 68663 卷笔刀/削笔器 | 5 | 10.0 | 得力/deli\68663 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 备课本 | 100 | 250.0 | 晨光/M G\16K | 验收通过 | |
| 4 | 隆力奇 蛇油护手霜50克 护手霜 | 100 | 300.0 | 隆力奇/Longrich\蛇油护手霜50克 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针 | 40 | 48.0 | 晨光/M G\ABS91613 | 验收通过 | |
| 6 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 | 60 | 270.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |