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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2024002403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | KDA DVD 光盘 | KDADVD, | 张 | 100.00 | 3 | 300 |
| 2 | 得力 DBH-388AX2 硒鼓 | 得力/deliDBH-388AX2, | 盒 | 2.00 | 149 | 298 |
| 3 | 爱普生 672 墨水 | 爱普生/Epson672, | 支 | 4.00 | 55 | 220 |
| 4 | 爱普生 004 墨水 | 爱普生/Epson004, | 瓶 | 3.00 | 80 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贺坚
联系电话: 166****8388
传真:
地址: **省**市新蒲新区326国道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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