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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24112802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无品牌 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 | 无品牌浴巾 | 条 | 32.00 | 100 | 3200 |
| 2 | 威露士 洗衣液 5kg 洗衣液/洗衣粉 | 威露士/Walch洗衣液 5kg | 桶 | 32.00 | 37 | 1184 |
| 3 | 飞科 FT7105 电动牙刷 | 飞科/FLYCOFT7105 | 套 | 32.00 | 150 | 4800 |
| 4 | AIRX H400 美润臣空气加湿器9L | AIRXH400 | 件 | 32.00 | 150 | 4800 |
| 5 | 希诺保温杯男士正品304不锈钢大容量便携车载水杯420ml | 希诺/HeenoorXN-7601 | 个 | 32.00 | 180 | 5760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雷兵
联系电话: 138****7299
传真:
地址: **市**区**东路19号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: