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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1404
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 山山 5g×100包干燥剂 衣橱吸湿防潮珠食品防发霉剂抽屉储物除湿 | 10 | 100.0 | 山山\5g×100包 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 G102 有线鼠标 | 1 | 98.0 | 罗技/Logitech\G102 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 B220 无线鼠标 | 1 | 55.0 | 罗技/Logitech\B220 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S18 中性笔 | 1 | 36.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S02 中性笔 | 48 | 96.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 9018A 替芯/铅芯 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\9018A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 3 | 39.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |