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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M112********00232
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPK3513 晨光/M G 文具K35/0.5MM中性笔混色装按动笔碳素笔水笔套装(红笔*1/蓝笔*2/黑笔*7) AGPK3513 | 晨光/M GAGPK3513 | 支 | 20.00 | 27.5 | 550 |
| 2 | 得力 DL-1511 得力 DL-1511 专用计算器 | 得力/deliDL-1511 | 个 | 1.00 | 69 | 69 |
| 3 | N次贴 31002 N次贴 31002 便利贴 | N次贴31002 | 件 | 20.00 | 1.5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****770****
传真:
地址: 长征大道西52号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县贡江镇银坑路西侧、梓山**侧、**大道北侧地块碧桂园1-11#幢00-0112号
附件信息: